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**功能定位** 采购付款功能用于管理煤炭采购业务中对供应商的付款结算过程,确保付款记录准确、可追溯,并有效控制企业资金风险。 **核心功能** - 管理数据:付款日期、付款单号、供商编号、供商名称、欠款金额、付款金额、剩余金额、经办人、备注。 - 支持操作:新增、编辑、删除付款单据,查询历史付款记录,自动计算剩余应付款金额。 **业务价值** - 避免付款信息遗漏或重复支付,降低资金管理风险。 - 形成完整的付款台账,支持财务对账与审计追溯。 **使用场景** - 财务人员根据采购入库情况,向供应商分批支付货款并记录每笔付款明细。 - 业务经理查询特定供应商的欠款与已付款情况,合理安排后续付款计划。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付款单据] A --> B{检查付款日期是否合法} B -->|是| C{验证供商编号与名称是否匹配} B -->|否| Z[提示日期错误] Z --> Start C -->|是| D{查询欠款金额是否大于0} C -->|否| Z2[提示供商信息错误] Z2 --> Start D -->|是| E{付款金额是否不超过欠款金额} D -->|否| Z3[提示无欠款无需付款] Z3 --> End((结束)) E -->|是| F{剩余金额计算是否正确} E -->|否| Z4[提示付款金额超限] Z4 --> Start F -->|是| G{经办人是否已授权} F -->|否| Z5[提示剩余金额计算错误] Z5 --> Start G -->|是| H[生成付款单号并保存] G -->|否| Z6[提示经办人无权限] Z6 --> Start H --> I[更新供商欠款余额] I --> End((结束))

✏️ 采购付款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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