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**功能定位** 记录并管理向供货商支付欠款的业务过程,确保应付账款核销清晰、付款流水可追溯。 **核心功能** - 管理数据:入库单号、供商编号、欠款金额、付款金额、付后金额、付款日期、备注。 - 支持操作:新增付款登记、自动计算付后余额、关联入库单据与供商档案。 **业务价值** 避免因付款记录不全导致的账实不符风险;杜绝重复付款或漏付;为财务对账与供商结算提供完整依据。 **使用场景** - 财务人员根据入库单逐笔登记对某供货商的付款金额与日期。 - 月末核对供商欠款余额时,快速调取历史付款明细。 - 新入库单生成后,系统自动带出该供商累计欠款,辅助付款决策。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入付供货商欠款登记界面] A --> B[选择或输入入库单号] B --> C{系统校验入库单号是否存在} C -->|是| D[自动带出供商编号与欠款金额] C -->|否| E[提示“入库单号不存在,请重新输入”] E --> B D --> F[输入付款金额] F --> G{付款金额是否大于欠款金额} G -->|是| H[提示“付款金额不能大于欠款金额”] H --> F G -->|否| I[系统计算付后金额并显示] I --> J[填写付款日期与备注] J --> K{所有必填项是否已填写} K -->|否| L[提示“请补全必填信息”] L --> J K -->|是| M[点击“保存”按钮] M --> N{系统校验数据完整性} N -->|否| O[提示“数据异常,请检查”] O --> J N -->|是| P[保存记录并更新供应商欠款余额] P --> End((结束))

✏️ 付供货商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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