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**功能定位** 实时归集供货商应付与实付差异,量化各供应商欠款金额,为资金支付排期与账期管理提供数据依据。 **核心功能** - 管理数据:入库单号、供商编号、应付金额、实付金额、后付金额、欠付金额 - 支持操作:按供商编号或时间范围筛选欠款明细;自动计算欠付金额;导出欠款统计报表。 **业务价值** - 消除手工对账导致的信息遗漏与计算误差 - 暴露长期挂账风险,防止因账目不清引发合同纠纷 - 为采购付款决策提供可追溯的欠款台账 **使用场景** - 财务部月末批量核算各供货商欠款余额 - 采购部根据欠款排名调整新订单付款条款 - 管理层审计某供应商历史结算记录,核查异常挂账
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD A((开始)) B[登录幕墙库存管理系统] C[进入供货商欠款统计模块] D[加载主表数据:入库单号、供商编号、应付金额、实付金额、后付金额、欠付金额] E[统计各供货商欠付金额] F{是否存在欠付记录?} G[显示欠款明细列表] H[显示“无欠款记录”提示] I((结束)) A --> B B --> C C --> D D --> E E --> F F -->|是| G F -->|否| H G --> I H --> I

✏️ 供货商欠款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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