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**功能定位** 精准记录与追踪供货商欠款明细,解决采购结算环节的应付与实付差异管理问题。 **核心功能** 管理入库单号、供商编号、应付金额、实付金额、后付金额、欠付金额等核心结算数据。支持按供商、时间区间查询欠款明细,自动计算欠付金额,生成欠款统计报表。 **业务价值** 消除手工台账导致的欠款信息遗漏与核算误差,避免因账目不清引发的供应商纠纷与资金合规风险,建立可追溯的应付账款闭环。 **使用场景** - 财务月末核对各供货商应付与实付差额,生成欠款清单。 - 采购部门依据欠付金额安排后续付款计划,控制资金占用。 - 审计时快速调取特定供应商的历史欠款明细,完成账目核查。
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📝 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入幕墙库存管理系统] A --> B[打开供货商欠款统计模块] B --> C[系统查询主表:入库单号、供商编号、应付金额、实付金额、后付金额、欠付金额] C --> D{欠付金额是否大于0?} D -->|是| E[标记为欠款记录,纳入统计列表] D -->|否| F[标记为已结清记录,不纳入统计] E --> G[汇总所有欠款记录,生成供货商欠款统计报表] F --> G G --> End((结束))

✏️ 供货商欠款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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