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**功能定位** 规范供商信息管理,确保供应商档案的完整性与准确性,为采购对账与业务协同提供基础数据支撑。 **核心功能** 管理供商编号、名称、联系人、联系电话、传真、地址、开户行、账号及备注等关键字段,支持供应商档案的新增、修改、查询与删除操作。 **业务价值** 避免供应商信息分散、缺失或重复录入带来的对账错误与合规风险,提升采购流程的追溯效率与数据一致性。 **使用场景** - 新供应商引入时,录入完整档案信息用于后续订单与结算。 - 财务部门根据供商账号与开户行信息进行付款操作。 - 采购人员通过供商名称或编号快速查询历史合作记录。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入DPS快印管理系统] A --> B[选择供商信息功能] B --> C{是否新增供商信息?} C -->|是| D[填写供商编号、供商名称、联系人、联系电话、传真、地址、开户行、帐号、备注] C -->|否| E[查询或修改已有供商信息] D --> F{检查必填字段是否完整?} F -->|是| G[保存供商信息] F -->|否| D G --> H{是否继续操作其他供商?} H -->|是| B H -->|否| End((结束)) E --> I[选择目标供商记录] I --> J{是否修改信息?} J -->|是| K[更新字段并保存] J -->|否| L{是否删除该供商?} L -->|是| M[确认删除] L -->|否| H M --> H K --> H

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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