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**功能定位** 统一管理供应商应付款与欠款数据,帮助企业清晰掌握供应商债务状况,防范资金支付风险。 **核心功能** 管理供商编号、名称、联系人、联系电话、应付款、已付款、欠款等关键字段;支持按供商查询欠款明细,自动计算欠款金额,支持数据导出。 **业务价值** 避免欠款数据分散、手工记录易遗漏的问题,降低因信息不透明导致的超付、漏付风险,提升供应商对账效率与合规性。 **使用场景** - 财务人员月末汇总各供应商欠款金额,安排付款计划。 - 采购部门查询特定供应商的欠款历史,评估合作信用。 - 审计时快速导出供商欠款报表,提供对账依据。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择“供商欠款统计”功能] A --> B[系统展示主表字段:供商编号、供商名称、联系人、联系电话、应付款、已付款、欠款] B --> C{是否有查询条件?} C -->|是| D[输入查询条件并筛选] C -->|否| E[显示全部供商欠款数据] D --> E E --> End((结束))

✏️ 供商欠款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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