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**功能定位** 集中管理已完成安装但尚未结清尾款的订单,确保应收账款清晰可查,避免资金遗漏。 **核心功能** - 管理订单单号、日期、客户信息(名称、联系方式、施工地址)及备注。 - 记录应收总额、窗户框与玻璃应付总额,以及实收金额。 - 支持对尾款订单进行新增、编辑、查询与核销操作。 **业务价值** - 消除尾款信息分散、遗漏的风险,杜绝手工记录错误。 - 提供完整的应收与实收对账依据,降低坏账与合规风险。 - 实现历史尾款订单的快速追溯,提升财务与业务协同效率。 **使用场景** - 工程安装完成后,财务人员录入尾款订单并跟踪回款进度。 - 业务员通过客户名称或订单号快速查询未结清尾款,及时催收。 - 月末财务核对实收金额与应收总额,生成对账清单。
👤 面向 企业管理者
📝 21 个字段📊 22 个从表字段📋 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD A[Start((开始))] --> B[查询尾款订单主表] B --> C{判断订单是否已生成应收总额} C -->|是| D{判断应收总额是否大于0} C -->|否| E[标记为数据异常,需核查] D -->|是| F{判断窗户框应付总额是否已确认} D -->|否| G[标记为无需收款] F -->|是| H{判断玻璃应付总额是否已确认} F -->|否| I[标记为框项未确认,暂缓收款] H -->|是| J{判断实收金额是否等于应收总额} H -->|否| K[标记为玻璃项未确认,暂缓收款] J -->|是| L[标记为尾款已结清] J -->|否| M[计算尾款差额] M --> N{判断尾款差额是否大于0} N -->|是| O[生成尾款待收记录] N -->|否| P[标记为多收需退款] O --> Q[更新订单状态为待收尾款] P --> R[触发退款审核流程] E --> S[通知管理员核查数据] G --> T[结束流程-无需操作] I --> U[结束流程-暂缓操作] K --> V[结束流程-暂缓操作] L --> W[结束流程-已结清] Q --> X[End((结束))] R --> X S --> X T --> X U --> X V --> X W --> X

✏️ 尾款订单

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 订单单号
订单单号品名框颜色玻璃颜色玻璃规格数量单价金额
🔗: 订单单号
订单单号报单日期供货商金额
🔗: 订单单号
订单单号报单日期供货商金额
🔗: 订单单号
订单单号收款日期金额收款方式备注大写
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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