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**功能定位** 集中管理客户欠款订单,解决应收账款信息分散、催收依据不全的问题,降低坏账风险。 **核心功能** - 管理字段:订单单号、日期、客户名称、联系方式、客户地址、销售员工、提成比例、备注、总金额、折扣免收。 - 支持操作:欠款订单登记、折扣免收金额录入、欠款明细查询与导出。 **业务价值** - 避免欠款信息遗漏,确保每笔应收账款的来源可追溯。 - 规范折扣免收记录,防止随意减免造成利润损失。 - 提供完整客户联系方式与销售员工信息,加速催收流程。 **使用场景** - 财务核对月底应收账款时,按客户名称导出欠款订单明细。 - 销售主管查询某员工名下所有欠款订单,评估回款进度。 - 客服受理客户对账请求时,快速检索历史欠款订单及折扣记录。
👤 面向 企业管理者
📝 24 个字段📊 33 个从表字段📋 12 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询客户欠款订单列表] A --> B{判断是否存在欠款订单} B -->|是| C[展示欠款订单主表字段:订单单号、日期、客户名称、联系方式、客户地址、销售员工、提成比例、备注、总金额、折扣免收] B -->|否| End((结束)) C --> D{判断是否选择某笔欠款订单} D -->|是| E[加载订单详情及欠款信息] D -->|否| End E --> F{判断客户是否满足催款条件} F -->|是| G[生成催款通知并记录催款记录] F -->|否| H{判断是否允许折扣免收处理} H -->|是| I[执行折扣免收计算并更新订单金额] H -->|否| J{判断销售员工提成比例是否调整} J -->|是| K[更新提成比例并重新计算提成] J -->|否| L{判断是否执行欠款核销} L -->|是| M[标记订单为已核销并更新客户信用状态] L -->|否| N{判断是否需要人工审批} N -->|是| O[提交审批流程并等待审批结果] N -->|否| P[保存当前操作并更新订单状态] G --> Q[记录操作日志] I --> Q K --> Q M --> Q O -->|审批通过| Q O -->|审批拒绝| R[退回修改并提示原因] R --> D P --> Q Q --> End

✏️ 客户欠款订单

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 订单单号
订单单号类别名称颜色尺寸单位数量销售单价
🔗: 订单单号
订单单号收款日期金额收款方式备注大写提成金额
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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