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**功能定位** 集中管理供应商基础档案,确保采购环节中供方信息的完整性与准确性,为后续采购、结算、对账提供统一数据源。 **核心功能** - 管理字段:供应商编码、名称、联系人、地址、电话、传真、开户银行、银行账号、备注。 - 支持操作:新建、编辑、删除、查询、导出供应商档案;支持按编码或名称快速检索。 **业务价值** - 避免供应商信息分散、遗漏或重复录入,降低采购合规风险。 - 统一档案便于追溯供应商历史交易记录,支持账务核对与审计。 **使用场景** - 新供应商入驻时,录入完整档案并分配编码,便于后续采购订单引用。 - 财务对账时,通过银行账号与供应商名称快速匹配结算信息。 - 定期检查供应商资质,批量更新联系人、地址等关键数据。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商信息管理模块] A --> B[查看供应商列表] B --> C{选择操作} C -->|是| D[新增供应商] C -->|否| E{选择已有供应商} E -->|是| F[编辑供应商信息] E -->|否| G{删除供应商} G -->|是| H[确认删除] G -->|否| B D --> I[填写供应商编码、名称、联系人、地址、电话、传真、开户银行、银行帐号、备注] I --> J[保存信息] F --> K[修改相关字段] K --> J J --> L{保存成功?} L -->|是| M[刷新列表] L -->|否| N[提示错误并返回] N --> C M --> End((结束)) H --> End

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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