**功能定位** 规范进货交易数据的录入与核算,解决采购环节中财务记录混乱与供应商往来账目不清的问题。 **核心功能** - 管理字段:进货单号、供货商名称/编号、采购日期、应付/实付/欠款金额、采购人及联系人。 - 支持操作:新增、编辑、保存进货单据,系统自动计算并更新“欠款金额”与“总计”。 **业务价值** - 杜绝手工记账导致的应付、实付金额遗漏或错算。 - 形成可追溯的采购流水,便于后期与供应商对账及财务审计。 **使用场景** - 采购员完成进货后,现场录入商品数量与单价,系统自动生成应付金额。 - 财务人员根据实付金额核销欠款,实时掌握各供应商的往来余额。
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