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**功能定位** 规范门店欠款客户的结账流程,实现对历史欠款记录的集中核算与补收管理,避免账目混乱与资金流失。 **核心功能** - 管理数据:会员卡号、起始/截止日期、应收金额、实收金额、欠款金额、补收金额及操作员信息。 - 支持操作:按会员或时间段检索欠款记录;录入补收金额完成结账;自动更新客户欠款状态。 **业务价值** - 消除手工记账导致的账目遗漏与数据不一致风险。 - 确保欠款补收操作有据可查,满足财务合规与审计追溯要求。 **使用场景** - 月末财务对账时,集中处理当月所有会员的欠款核销。 - 客户到店补交欠款时,店员快速调取欠款记录并完成结账操作。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入会员卡号] A --> B[查询会员信息与欠款记录] B --> C{是否存在欠款?} C -->|是| D[显示应收金额与欠款金额] C -->|否| End((结束)) D --> E[输入补收金额] E --> F{补收金额是否合法?} F -->|是| G[更新实收金额与欠款金额] F -->|否| E G --> H[记录操作员信息] H --> End

✏️ 欠款结账

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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