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**功能定位** 统一管理供应商档案信息,解决供商基础数据分散、更新滞后、合作状态不明的问题,为采购与结算业务提供可靠的数据支撑。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、名称、联系人、联系电话、联系地址、合作关系、信用级别、开户银行及账号。 - 支持操作:新增、编辑、停用、查询、导出供商信息,支持按编号或名称快速检索。 **业务价值** - 消除供商信息遗漏或重复录入的风险,保障档案完整性与准确性。 - 通过信用级别与合作关系字段,降低因资质不清导致的合规风险。 - 统一数据源,便于追溯供商历史变更记录与业务往来。 **使用场景** - 采购部门新增供商时,录入完整档案并设定信用级别。 - 财务部门结算前,核对供商开户银行及账号信息。 - 定期审查供商合作关系,停用不活跃或信用评级低的供商。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商信息管理模块] A --> B[查看供商信息列表] B --> C{选择操作} C -->|是| D[新增供商信息] C -->|否| E[修改或查看供商信息] D --> F[填写供商编号、名称、联系人、联系电话、联系地址、合作关系、信用级别、开户银行及账号] F --> G{校验数据完整性} G -->|是| H[保存供商信息] G -->|否| I[提示必填项缺失] I --> F H --> J[更新供商列表] J --> End((结束)) E --> K[选择具体供商记录] K --> L[编辑或查看字段] L --> M{是否修改} M -->|是| N[保存修改] M -->|否| End N --> End

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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