**功能定位** 供商收款单用于记录向供应商支付欠款的业务过程,确保付款数据准确、可追溯,避免资金错付或账目遗漏。 **核心功能** 管理收款日期、收款单号、供商编号/名称、欠款金额、收款金额、剩余金额、经办人及备注信息。支持新增、编辑、删除收款记录,并实时更新供应商欠款余额。 **业务价值** 解决手工记账易错、付款进度不透明的问题,降低资金错付风险;提供完整付款流水,便于财务对账与审计追溯。 **使用场景** - 财务按合同约定向供应商支付部分欠款,系统自动计算剩余金额。 - 采购员查询某供应商的历史付款记录,核对是否已结清。 - 月末财务导出收款单列表,与银行流水逐笔勾稽。
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