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**功能定位** 供商收款单用于记录向供应商支付欠款的业务过程,确保付款数据准确、可追溯,避免资金错付或账目遗漏。 **核心功能** 管理收款日期、收款单号、供商编号/名称、欠款金额、收款金额、剩余金额、经办人及备注信息。支持新增、编辑、删除收款记录,并实时更新供应商欠款余额。 **业务价值** 解决手工记账易错、付款进度不透明的问题,降低资金错付风险;提供完整付款流水,便于财务对账与审计追溯。 **使用场景** - 财务按合同约定向供应商支付部分欠款,系统自动计算剩余金额。 - 采购员查询某供应商的历史付款记录,核对是否已结清。 - 月末财务导出收款单列表,与银行流水逐笔勾稽。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写收款单
录入收款日期、供商信息、收款金额等] A --> B{校验供商信息
供商编号是否存在且有效} B -->|否| C[提示:供商信息无效
重新选择供商] C --> A B -->|是| D{校验收款金额
收款金额是否大于0} D -->|否| E[提示:收款金额必须大于0] E --> A D -->|是| F{校验欠款金额
收款金额是否<=欠款金额} F -->|否| G[提示:收款金额不能超过欠款金额] G --> A F -->|是| H{校验剩余金额计算
剩余金额=欠款金额-收款金额} H -->|否| I[提示:计算异常
请重新确认数据] I --> A H -->|是| J[自动计算剩余金额
更新主表字段] J --> K{确认保存
经办人确认信息无误} K -->|否| A K -->|是| L[保存收款单
更新供商欠款余额] L --> M{更新后欠款余额
是否为零} M -->|是| N[标记供商欠款已结清] N --> End((End)) M -->|否| End((End))

✏️ 供商收款单

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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