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**功能定位** 规范商品入库流程,集中管理入库交易数据,解决采购入库环节中账务信息分散、核对困难的问题。 **核心功能** 管理入库单的入库单号、日期、供商信息、经办人及应付/实付/欠款金额,支持新增、编辑、查看与删除操作,并记录备注信息。 **业务价值** - 防止入库单据信息遗漏与账务记录缺失,降低财务合规风险。 - 通过应付与实付金额的自动对比,实时掌握欠款情况,强化资金管控。 - 建立完整的入库追溯链,便于后续审计与对账。 **使用场景** - 采购到货后,录入入库单及应付金额,后续支付时更新实付金额并自动计算欠款。 - 财务人员按月核对供商欠款明细,导出数据用于资金计划。 - 审计时快速调取指定日期或供商的入库记录,核查账实一致性。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📊 21 个从表字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写入库单] A --> B[选择供商信息] B --> C{供商是否存在?} C -->|是| D[填写商品明细] C -->|否| E[新增供商信息] E --> D D --> F{商品信息是否完整?} F -->|是| G[计算应付金额] F -->|否| H[补充商品信息] H --> D G --> I{实付金额是否小于应付金额?} I -->|是| J[记录欠款金额] I -->|否| K[欠款金额为零] J --> L[确认入库] K --> L L --> M{经办人是否已授权?} M -->|是| N[保存入库单] M -->|否| O[重新指派经办人] O --> M N --> P{备注是否必填?} P -->|是| Q[填写备注] P -->|否| R[生成入库单号] Q --> R R --> S[更新库存数据] S --> End((结束))

✏️ 商品入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库单号;入库日期
入库单号入库编号入库日期商品编号商品名称规格号颜色单位
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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