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**功能定位** 为财务与采购部门提供指定期间内供应商收款情况的集中查询与汇总统计,解决多供应商、多笔付款记录的归集与核对问题。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、供商名称、已收金额、起始日期、截止日期 - 支持按供商编号/名称筛选、按日期范围检索、汇总已收金额并导出明细 **业务价值** - 消除手工汇总导致的遗漏与错记风险 - 确保供应商收款数据完整可追溯,满足财务审计与对账要求 - 提升跨期付款核对效率,降低账务争议 **使用场景** - 月末财务需统计本月所有供应商已付款总额,与应付账款进行比对 - 采购部门查询特定供应商在某一季度的实际收款记录,用于账期履约评估 - 审计人员调取指定期间供应商收款明细,验证付款合规性
👤 面向 企业管理者
📝 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入查询条件: 供商编号、供商名称、起始日期、截止日期] A --> B[根据条件查询期间供商收款数据] B --> C{是否存在符合条件的收款记录?} C -->|是| D[显示主表字段: 供商编号、供商名称、已收金额、起始日期、截止日期] C -->|否| E[提示“未查询到收款记录”] D --> End((结束)) E --> End

✏️ 期间供商收款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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