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**功能定位** 为审计部门提供档案调阅与审查的专项工作台,确保审计过程中档案信息的完整获取与合规使用。 **核心功能** 管理档案编号、名称、类型、版本号、存放位置、分类、发布日期、重要程度、所属部门及登记时间。支持按审计项目建立档案清单,记录调阅轨迹,生成审计取证单。 **业务价值** 消除审计过程中档案查找遗漏与版本混淆的风险,保障审计证据链的完整性与可追溯性。 **使用场景** - 年度财务审计时,审计员按“所属部门+档案类型”筛选凭证档案,系统自动记录调阅记录。 - 离任审计中,审计组调取特定时间范围内的合同档案,按“重要程度”优先审查关键文件。 - 专项审计结束后,系统生成审计档案调阅清单,供内控合规部门复核取证完整性。
👤 面向 企业管理者
📝 16 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择审计工作功能] A --> B[查询档案信息] B --> C{档案是否存在?} C -->|是| D[核对档案主表字段] C -->|否| End((结束)) D --> E{档案编号是否有效?} E -->|是| F{档案名称与类型是否匹配?} E -->|否| End F -->|是| G{版本号与存放位置是否一致?} F -->|否| End G -->|是| H{分类与发布日期是否合规?} G -->|否| End H -->|是| I{重要程度与所属部门是否对应?} H -->|否| End I -->|是| J[登记审计记录] I -->|否| End J --> K[更新档案状态] K --> End

✏️ 审计工作

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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