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**功能定位** 规范电力物资采购中的付款方式管理,统一记录与供应商约定的结算规则,防止因付款条件模糊导致的资金风险。 **核心功能** 管理付款方式名称、类型(如电汇、承兑汇票、信用证等)、结算周期及账期天数。支持新增、修改、停用及按供应商/合同关联查询。 **业务价值** 消除因付款方式信息分散或缺失造成的结算纠纷与资金占用失控风险;确保财务与采购部门执行统一的付款规则,提升资金计划准确性;实现付款条款的全程可追溯。 **使用场景** - 采购合同签订时,明确约定“30天电汇”并录入系统作为后续付款依据。 - 财务部门根据付款方式自动生成付款计划,避免超期或提前支付。 - 审计时快速调取历史合同的付款方式,核查是否与财务凭证一致。
👤 面向 企业管理者
📝 1 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付款方式功能节点] A --> B{是否查看付款方式主表字段} B -->|是| C[显示付款方式字段信息] B -->|否| End((结束)) C --> End((结束))

✏️ 付款方式

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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