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**功能定位** 建立供应客户档案的集中管理入口,解决客户信息分散、往来账目不清的问题,为收购业务提供统一的客户数据底座。 **核心功能** 管理客户编号、名称、联系人、固定电话、手机号码及备注信息;记录并实时更新收购金额、付款金额、后付金额与欠款金额;支持客户档案的新增、编辑、查询与删除操作。 **业务价值** 消除客户信息手工记录与多表管理导致的遗漏风险;通过欠款金额自动计算,规避账目错乱与资金回收滞后问题;保障客户交易全链路可追溯。 **使用场景** - 新收购商合作时,录入其基本信息与联系方式。 - 定期核对与某农户的收购总额、已付款与当前欠款。 - 查询特定客户的联系方式,用于收购计划沟通。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应客户管理] A --> B[查看客户列表] B --> C{判断客户是否存在} C -->|是| D[选择客户] C -->|否| E[新增客户信息] E --> F[填写客户编号、名称、联系人、电话、备注等字段] F --> G[保存客户信息] G --> H{判断收购金额与付款金额是否匹配} D --> H H -->|是| I[更新客户余额及欠款金额] H -->|否| J[提示金额不一致,需调整] J --> K[手工调整收购金额或付款金额] K --> H I --> L{检查欠款金额是否超过信用额度} L -->|是| M[限制继续收购或付款] L -->|否| N[允许正常业务操作] M --> End((结束)) N --> End((结束))

✏️ 供应客户管理

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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