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**功能定位** 建立外协供货商统一信息档案,解决供货商基础数据分散、信息不完整、变更无追溯的管理问题。 **核心功能** 管理供商名称、联系人、联系电话、开户银行、银行账号、地址、传真、备注等关键字段;支持供货商信息的增、删、改、查及档案维护操作。 **业务价值** 通过标准化字段管理,避免供货商关键信息遗漏与重复录入;确保财务结算、业务联系、合规审查所需数据准确可查;实现供货商档案的集中维护与历史变更追溯。 **使用场景** - 采购部门录入新供货商信息并完成资质审核; - 财务人员调用供货商银行账号进行付款结算; - 业务人员查询供货商联系方式进行日常协作沟通。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入外协控制管理系统] A --> B[选择“供货商信息”功能模块] B --> C[查看供货商信息主表] C --> D{是否新增供货商?} D -->|是| E[填写供货商字段:供商名称、联系人、联系电话、开户银行、银行账号、地址、传真、备注] D -->|否| F{是否修改现有供货商?} E --> G[系统校验业务规则1:必填项检查] G --> H{校验通过?} H -->|是| I[保存供货商信息] H -->|否| J[提示错误,返回修改] J --> E I --> K{是否继续维护?} F -->|是| L[选择要修改的供货商记录] F -->|否| M[结束操作] L --> N[修改字段值] N --> O[系统校验业务规则2:银行账号格式验证] O --> P{校验通过?} P -->|是| Q[保存修改] P -->|否| R[提示格式错误,返回修改] R --> N Q --> K K -->|是| B K -->|否| End((结束)) M --> End

✏️ 供货商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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