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**功能定位** 规范工程材料销售过程中对供应商的付款流程,确保付款记录可追溯、欠款余额清晰可查,避免因付款信息不透明导致的资金管理混乱。 **核心功能** - 管理字段:日期、供商名称、欠款金额、付款金额、操作员、备注。 - 支持操作:新增、编辑、删除付款记录,自动计算并更新该供应商的当前欠款余额。 **业务价值** - 消除付款信息遗漏与重复支付风险,确保每笔付款均有据可查。 - 建立供应商欠款动态台账,提升财务对账效率与合规性。 **使用场景** - 采购部按合同约定向供商支付材料款时,实时登记付款金额并更新欠款。 - 财务月底与供应商对账时,快速调取全部付款明细及当前欠款余额。 - 项目结算时,追溯特定供应商的历史付款记录与经办操作员。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付供商款信息:日期、供商名称、欠款金额、付款金额、操作员、备注] A --> B{欠款金额 >= 付款金额?} B -->|是| C{付款金额 > 0?} B -->|否| End((结束)) C -->|是| D[保存付供商款记录,更新该供商欠款余额] C -->|否| End((结束)) D --> End((结束))

✏️ 付供商款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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