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**功能定位** 精准追踪对供货商的欠款数据,避免因账务不清导致的资金错付或供应商关系紧张。 **核心功能** - 管理字段:单号、供货商、开单金额、结算金额、后付金额、欠款金额。 - 支持操作:按供货商或时间段筛选欠款记录,实时更新后付与结算状态,导出欠款明细报表。 **业务价值** - 消除手工对账的信息遗漏,确保每笔欠款可追溯。 - 防范超期未付风险,保障合规支付流程。 - 快速定位异常欠款,降低财务纠纷概率。 **使用场景** 1. 财务月末统计各供货商累计欠款,制定付款计划。 2. 采购核对某批次商品的后付金额与结算差额,调整支付优先级。 3. 审计时回溯特定时段内的欠款变动记录,验证账务准确性。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入还供货商欠款统计模块] A --> B[选择查询条件] B --> C{是否存在符合条件的欠款记录?} C -->|是| D[展示欠款记录列表
包含单号、供货商、开单金额、结算金额、后付金额、欠款金额] C -->|否| E[提示“无欠款记录”] D --> F{是否选择某条记录进行还款?} F -->|是| G[录入还款金额并提交] F -->|否| End((结束)) G --> H{还款金额是否有效?} H -->|是| I[更新欠款金额并保存记录] H -->|否| J[提示“还款金额无效,请重新输入”] J --> G I --> End((结束)) E --> End((结束))

✏️ 还供货商欠款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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