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**功能定位** 用于记录向供货商支付器材进货欠款的业务,确保应付账款支付过程有据可查,避免款项支付遗漏或重复。 **核心功能** 管理付款日期、进货单号、供货商名称与编号、欠费金额、本次付款金额及付后欠款金额、经办人和备注。支持欠款登记与付后欠款自动计算。 **业务价值** 防止因付款记录不完整导致的应付账款管理混乱,降低与供应商的财务纠纷风险,确保每笔付款可追溯至原始进货单据。 **使用场景** - 财务人员根据采购订单,分批次向供应商支付剩余欠款。 - 月末核对某供应商累计欠款总额,并完成当期结算。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付器材进货欠款登记界面] A --> B[录入付款日期、进货单号、供货商信息] B --> C{系统校验进货单号是否存在} C -->|是| D[系统自动带出供货商名称、编号、欠费金额] C -->|否| E[提示“进货单号不存在”] E --> B D --> F[录入付款金额] F --> G{付款金额是否大于0} G -->|是| H[系统计算付后欠款金额] G -->|否| I[提示“付款金额必须大于0”] I --> F H --> J{付后欠款金额是否小于0} J -->|是| K[提示“付款金额不能超过欠费金额”] K --> F J -->|否| L[录入经办人、备注] L --> M{是否确认提交} M -->|是| N[保存欠款登记记录] M -->|否| O[取消操作] O --> End((结束)) N --> P[更新该进货单的欠费金额] P --> End((结束))

✏️ 付器材进货欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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