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**功能定位** 集中管理供应商核心档案与往来账款信息,解决供应商数据分散、账务追溯不清的问题。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、名称、地址、电话、结算方式、备注。 - 财务监控:自动统计采购总金额、付欠款金额、仍欠款金额。 - 操作支持:新增、编辑、查询、导出供应商信息。 **业务价值** - 避免供应商信息遗漏与重复录入,确保档案完整。 - 实时掌握每家供应商的欠款余额,防范资金风险与对账纠纷。 - 支持按结算方式快速筛选,提升采购结算效率。 **使用场景** - 新供应商合作前,录入完整档案并设置结算方式。 - 财务月底核对账款,直接查看“仍欠款金额”生成付款计划。 - 采购员查询供应商联系方式与历史采购总额,快速评估合作规模。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息界面] A --> B[查看供应商列表] B --> C[选择新增或编辑供应商] C --> D[填写供应商信息:供商编号、名称、地址、电话、结算方式、备注] D --> E{系统校验:供商编号是否唯一?} E -->|否| F[提示“供商编号重复”] F --> D E -->|是| G[保存供应商信息] G --> H[系统更新采购总金额、付欠款金额、仍欠款金额] H --> End((结束))

✏️ 供应商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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