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**功能定位** 规范原材料入库流程,集中管理采购入库单据信息,确保入库数据准确、可追溯。 **核心功能** 记录入库日期、入库单号、供货商、合计数量、合计金额、司机、运费、总金额、经办人及备注信息。支持入库单的新增、编辑、查询与删除操作。 **业务价值** 避免手工记录导致的信息遗漏与错漏,实现采购入库全流程数字化留痕。强化采购成本核算与供应商结算依据,降低财务对账风险。 **使用场景** 1. 收货员完成钢筋、楼板等材料到货清点后,录入实际入库数量与金额。 2. 财务部门依据入库单与供应商对账,核算运费及应付账款。 3. 管理人员按时间段或供应商查找历史入库记录,进行采购复盘与成本分析。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📊 8 个从表字段📋 12 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入入库单主表信息] A --> B{供货商信息是否完整?} B -->|是| C[填写入库日期、入库单号] B -->|否| D[返回补充供货商信息] D --> A C --> E{合计数量是否大于0?} E -->|是| F[填写合计数量、合计金额] E -->|否| G[提示数量必须大于0] G --> E F --> H{运费是否填写?} H -->|是| I[计算总金额=合计金额+运费] H -->|否| J[设置运费为0] J --> I I --> K{司机信息是否填写?} K -->|是| L[填写经办人] K -->|否| M[提示填写司机信息] M --> K L --> N{备注是否需要填写?} N -->|是| O[填写备注] N -->|否| P[跳过备注] O --> P P --> Q[保存入库单] Q --> R{保存是否成功?} R -->|是| S[更新库存数量] R -->|否| T[提示保存失败] T --> Q S --> U{合计金额是否与明细一致?} U -->|是| V[生成入库凭证] U -->|否| W[提示金额不一致] W --> U V --> X{是否需要打印入库单?} X -->|是| Y[打印入库单] X -->|否| Z[结束流程] Y --> Z Z --> End((结束))

✏️ 采购入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库单号
入库单号原料编号原料名称规格型号进货单价数量单位金额
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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