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**功能定位** 规范销售回款流程,实现收款信息集中记录与核销,避免账实不符。 **核心功能** 管理收款日期、客户、应收金额、实收金额、金额大写、欠款金额、经办人及备注。支持按客户或日期查询收款记录,系统自动计算欠款并核销应收。 **业务价值** 消除手工记账导致的金额遗漏与计算差错,确保每笔收款可追溯至经办人,降低坏账风险。 **使用场景** - 财务人员录入客户支付货款,系统自动核减该客户欠款金额。 - 销售经理查询客户历史回款记录,核实应收与实收差异。 - 月末打印收款凭证,金额大写字段用于合规对账。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写收款日期、客户] A --> B[录入应收金额] B --> C{应收金额是否合法?} C -->|是| D[录入实收金额] C -->|否| B D --> E{实收金额 <= 应收金额?} E -->|是| F[自动计算欠款金额] E -->|否| D F --> G[自动生成金额大写] G --> H[填写经办人、备注] H --> I{欠款金额 > 0?} I -->|是| J[标记为部分收款] I -->|否| K[标记为全额收款] J --> L[保存收款记录并更新客户欠款] K --> L L --> M{是否打印收款单?} M -->|是| N[打印收款单据] M -->|否| End((结束)) N --> End

✏️ 销售收款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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