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**功能定位** 规范供应商基础信息的统一管理,确保采购源头数据准确、完整,为后续采购、库存及财务环节提供可靠的数据支撑。 **核心功能** 管理供商编号、名称、类别、税号、地址、电话、开户银行及账号、联系人姓名与手机等关键字段。支持新增、编辑、查询及停用操作,并支持按类别或编号快速检索。 **业务价值** 消除供应商信息分散、记录不全带来的管理盲区;确保税务票据与银行账户信息准确,降低合规与结算风险;实现供应商档案可追溯,便于后续采购对账与绩效评估。 **使用场景** 1. 采购员新增合作供应商时,录入完整资质信息,确保档案合规。 2. 财务开票或付款前,通过系统调取税号与银行账号,核对无误后操作。 3. 定期审核供应商状态,对不再合作的单位进行停用标记,保持档案有效。
👤 面向 企业管理者
📝 14 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息管理模块] A --> B{输入供应商信息} B -->|是| C[校验必填字段:供商名称、税号、电话] C --> D{校验通过?} D -->|是| E[保存供应商信息至数据库] D -->|否| F[提示错误信息并返回修改] F --> B E --> G{是否继续新增?} G -->|是| B G -->|否| End((结束)) B -->|否| End

✏️ 供应商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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🌐可网络用
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📱可手机用
🔧可CS用
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