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**功能定位** 规范配件采购流程,集中管理采购订单与资金往来,实现从订货到付款的全链路跟踪。 **核心功能** - 管理字段:进货日期、单号、供商信息、联系人、采购总额及已付/未付金额、结清状态、备注。 - 支持操作:新增采购单、编辑与删除、结清标记、按供商或日期检索。 **业务价值** - 消除采购记录分散导致的追溯困难,确保每笔进货来源可查。 - 实时监控应付账款,避免因账期不清引发的资金风险或供商纠纷。 **使用场景** - 采购员录入新到货物资,生成完整进货单。 - 财务人员根据未付金额分批付款,更新已付金额与结清状态。 - 库房盘点时快速查询特定供商的采购记录与付款进度。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📊 18 个从表字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入进货单信息] A --> B{总金额与已付金额是否一致?} B -->|是| C[标记为“结清”] B -->|否| D[计算未付金额] D --> E{未付金额是否大于0?} E -->|是| F[标记为“未结清”] E -->|否| G[标记为“已结清”] C --> H{供货商是否有欠款标记?} F --> H G --> H H -->|是| I[提示:该供货商有未结清欠款] H -->|否| J[继续正常流程] I --> K{是否强制保存?} J --> K K -->|是| L[保存进货单并更新供货商欠款] K -->|否| M[返回修改] M --> A L --> N[生成进货单号并记录进货日期] N --> End((结束))

✏️ 配件采购

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 进货单号;进货日期;供商名称
进货日期进货单号供商名称配件编号配件名称规格型号配件类型单位
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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