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**功能定位** 规范配件采购流程,集中管理采购订单与资金往来,解决采购信息分散、应付与实付对账不清的问题。 **核心功能** - 管理字段:采购日期、单号、供应商、采购人、应付/已付/未付金额、备注、录单人及录入时间。 - 支持操作:新增、编辑、删除采购单据,实时计算未付金额,按条件检索历史采购记录。 **业务价值** - 消除采购信息遗漏,确保每笔订单可追溯。 - 通过应付与已付金额自动对账,规避资金支付风险。 - 录单人及时间记录,强化操作责任与审计合规。 **使用场景** - 车辆维修后,采购配件并登记供应商与付款进度。 - 月末财务部核对各供应商未付金额,安排资金计划。 - 质检发现配件异常时,快速定位对应采购单与供应商。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📊 8 个从表字段📋 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写采购单:采购日期、供应商、采购人、应付金额] A --> B{校验采购单必填字段是否完整?} B -->|是| C[保存采购单,生成采购单号] B -->|否| A C --> D{校验应付金额是否大于0?} D -->|是| E[计算未付金额 = 应付金额] D -->|否| A E --> F[录入备注、录单人、录入时间] F --> G{校验供应商是否在合格名录中?} G -->|是| H[标记采购单状态为“待审核”] G -->|否| I[提示“供应商不在合格名录”并返回修改] I --> A H --> J{审核人是否通过?} J -->|是| K[更新采购单状态为“已审核”] J -->|否| L[标记为“已驳回”,记录驳回原因] L --> End((结束)) K --> M{是否发生部分付款?} M -->|是| N[记录已付金额,更新未付金额] M -->|否| O[未付金额保持不变] N --> P{已付金额是否等于应付金额?} P -->|是| Q[更新状态为“已结清”] P -->|否| R[状态保持“已审核”] Q --> End((结束)) R --> End((结束)) O --> End((结束))

✏️ 配件采购

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 采购单号
采购单号配件编码配件名称规格单位单价数量金额
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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🌐可网络用
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📱可手机用
🔧可CS用
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