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**功能定位** 规范供商付款登记流程,确保每一笔付供商款有据可查,实现采购付款的集中、准确管理。 **核心功能** 管理付款单号、付款日期、供商编号/名称、付款金额、付款方式、经办人及备注等关键信息。支持新增、修改、查询及删除付款记录。 **业务价值** 避免付款信息遗漏与重复支付,降低资金合规风险;形成完整付款台账,便于后续对账与审计追溯。 **使用场景** - 财务人员根据采购订单及发票,逐笔登记供商付款。 - 管理层查询特定时间段内对某供商的付款总额及明细。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入付供商款登记界面] A --> B[填写付款单号、付款日期、供商编号、供商名称、付款金额、付款方式、经办人、备注] B --> C{业务规则1:付款金额是否大于0?} C -->|是| D{业务规则2:供商编号是否存在于供商档案中?} C -->|否| E[提示“付款金额必须大于0”] D -->|是| F[保存付款单并更新供商应付款余额] D -->|否| G[提示“供商编号不存在,请核对”] E --> End((结束)) G --> End((结束)) F --> End((结束))

✏️ 付供商款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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