**功能定位** 规范供应商付款流程,确保付款操作可追溯、数据准确,防止重复付款或账目混乱。 **核心功能** - 记录付款日期、供应商、采购单号、当前欠款、付款金额、付款方式及付款账号。 - 支持“记录锁定”防止已审核单据被修改,关联操作员与备注信息。 - 提供新增、编辑、查询、锁定及导出操作。 **业务价值** - 避免手工记账导致的遗漏或重复付款风险。 - 锁定机制确保财务数据合规,满足审计追溯要求。 - 实时关联采购单与欠款,提升资金对账效率。 **使用场景** - 财务人员按采购单逐笔核销供应商欠款并锁定记录。 - 月末对账时,快速筛选未锁定付款单进行复核。 - 新操作员录入付款信息后,由主管锁定防止篡改。
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