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**功能定位** 规范供应商付款流程,确保付款记录可追溯,避免因信息分散导致的重复付款或账务不清。 **核心功能** 管理付款日期、供应商名称、欠款金额、本次付款金额、付款方式、付款人及备注信息。支持新增、编辑、删除付款记录,实时核销供应商欠款。 **业务价值** 杜绝付款信息遗漏与重复支付风险,确保每笔付款有据可查;自动更新供应商欠款余额,降低财务对账工作量与合规风险。 **使用场景** 1. 采购员根据供应商对账单,逐笔录入付款记录并核销欠款。 2. 财务人员月末导出付款明细,与银行流水及供应商对账。 3. 管理者查询指定供应商的历史付款记录,追溯资金流向。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入付供应商款信息] A --> B{欠款金额是否大于0?} B -->|是| C[付款金额不能大于欠款金额?] B -->|否| End((结束)) C -->|是| D[保存付款记录,更新供应商欠款] C -->|否| End D --> End

✏️ 付供应商款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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