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**功能定位** 规范供应商付款流程,确保付款记录的完整性与可追溯性,实现对供应商付款环节的集中管控。 **核心功能** - 管理数据:记录锁定状态、付款编号、日期、供商名称、付款金额、折扣金额、金额大写、付款方式、付款账号及开户行。 - 支持操作:新增、编辑、删除付款记录;记录锁定,防止数据篡改;自动生成金额大写。 **业务价值** - 防止付款信息遗漏或错录,降低财务操作风险。 - 通过记录锁定机制,保障数据的合规性与不可篡改性。 - 支持按编号、供商等维度追溯历史付款明细,提升审计效率。 **使用场景** - 财务人员向供应商支付货款时,系统录入付款金额、折扣及支付账户信息。 - 月末核对供应商往来账款,快速调取指定期间内的付款记录。 - 审计阶段,通过锁定记录确保付款数据真实、完整。
👤 面向 企业管理者
📝 12 个字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付供商款单] A --> B{记录是否锁定?} B -->|是| End((结束)) B -->|否| C{编号是否已生成?} C -->|否| D[自动生成编号] C -->|是| E[录入主表字段:日期、供商名称、付款金额、折扣金额、付款方式、付款账号、开户行] D --> E E --> F{付款金额是否大于0?} F -->|否| End((结束)) F -->|是| G{折扣金额是否小于付款金额?} G -->|否| End((结束)) G -->|是| H[计算金额大写] H --> I{付款方式是否为转账?} I -->|是| J{付款账号与开户行是否匹配?} I -->|否| K[校验通过] J -->|是| K J -->|否| End((结束)) K --> L{供商名称是否存在?} L -->|否| End((结束)) L -->|是| M[保存记录,锁定记录] M --> End((结束))

✏️ 付供商款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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