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**功能定位** 为财务与采购部门提供供应商往来款项的汇总视图,集中管理各供商的付款、折扣与采购结算状态。 **核心功能** - 管理数据:供商名称、付款金额、折扣金额、采购金额、剩余金额 - 支持操作:按供商名称筛选、数据导出、金额字段汇总统计 **业务价值** - 清晰呈现每家供商的采购总额与已付/未付差额,避免结算遗漏 - 统一归集折扣信息,防范账目核销差错与合规风险 - 支持历史数据追溯,提升对账效率 **使用场景** - 月末财务对账:一键拉取各供商剩余金额,快速识别未结清款项 - 采购成本分析:对比采购金额与折扣金额,评估供应商返利执行情况 - 资金计划编制:依据付款金额与剩余金额,制定下期付款排程
👤 面向 企业管理者
📝 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入砖厂管理系统专业版] A --> B[选择“供商汇总”功能] B --> C[系统展示供商汇总主表] C --> D{是否需要查看/编辑某供商记录?} D -->|是| E[选择具体供商名称] D -->|否| F[退出供商汇总功能] E --> G[系统显示该供商的付款金额、折扣金额、采购金额、剩余金额] G --> H{是否修改该供商信息?} H -->|是| I[编辑相应字段并保存] H -->|否| J[返回供商汇总列表] I --> J J --> D F --> End((结束))

✏️ 供商汇总

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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