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**功能定位** 规范供应商档案管理,建立统一、完整的供应商信息库,为采购结算与往来账款管理提供基础数据支撑。 **核心功能** 管理供应商编号、名称、负责人、联系方式、地址、邮编、E-mail、备注及应付金额等关键信息。支持供应商档案的新增、修改、停用与查询检索。 **业务价值** 避免供应商信息分散、缺失或重复录入,降低采购对接与账款核对时的沟通成本与差错风险,保障业务追溯的准确性。 **使用场景** - 新供应商合作前,统一录入企业资质与联系方式,完成信息建档。 - 采购对账时,快速查询供应商应付余额,辅助财务结算与账期管理。
👤 面向 企业管理者
📝 15 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[供应商信息管理] A --> B{是否新增供应商?} B -->|是| C[填写供应商信息:编号、名称、负责人、联系电话、传真、地址、邮编、E-mail、备注、应付金额] B -->|否| D{是否修改供应商信息?} C --> E{信息格式校验是否通过?} E -->|是| F[保存供应商信息] E -->|否| C D -->|是| G[选择待修改供应商记录] D -->|否| H{是否删除供应商?} G --> I[修改供应商信息] I --> J{修改后信息校验是否通过?} J -->|是| F J -->|否| I H -->|是| K[选择待删除供应商记录] H -->|否| L[查询供应商信息] K --> M{确认删除?} M -->|是| N[删除供应商记录] M -->|否| A N --> End((结束)) L --> End F --> End

✏️ 供应商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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