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**功能定位** 系统自动归集供应商应付账款,解决结账周期管理中的信息分散与遗漏问题,确保供货结算的及时性与准确性。 **核心功能** - 管理字段:供货单号、供应日期、公司编号、公司名、联系人、电话、手机、地址、应付金额、实付金额 - 支持操作:按供应商或日期范围查询未结清单据;设置结账提醒阈值;导出待结算清单 **业务价值** - 避免因信息遗漏导致的账款超期或重复支付 - 降低手工对账工作量与人为差错风险 - 形成可追溯的应付记录,满足财务合规要求 **使用场景** - 每月末批量生成供应商对账单,统一结算 - 新供应商首次合作时,设置提醒周期跟踪首笔货款 - 节假日采购高峰前,提前清理历史欠款以维护供货关系
👤 面向 企业管理者
📝 13 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货结账提醒模块] A --> B[查询供货单列表] B --> C{是否存在未结清供货单?} C -->|是| D[显示未结清供货单信息
(供货单号、供应日期、公司编号、公司名、联系人、电话、手机、地址、应付金额、实付金额)] C -->|否| End((结束)) D --> E[生成结账提醒通知] E --> End

✏️ 供货结账提醒

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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