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**功能定位** 规范供应商供货信息的集中管理,解决采购结算与供应商档案数据分散、追溯困难的问题。 **核心功能** 管理字段包括:供货单号、供应日期、公司编号、公司名、联系人、电话、手机、地址、应付金额、实付金额。支持供货记录的新增、编辑、查询与删除操作。 **业务价值** 通过统一记录供应商基础信息与每笔供货的应付、实付金额,避免因信息遗漏导致的结算纠纷,提升采购对账效率与数据可追溯性。 **使用场景** 1. 采购员录入每日鲜花到货的供货单,记录供应商、联系人及金额。 2. 财务人员月末核对“应付金额”与“实付金额”,生成供应商结算清单。 3. 管理者查询特定供应商的历史供货记录,评估合作稳定性。
👤 面向 企业管理者
📝 13 个字段📊 9 个从表字段📋 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入供货信息模块] A --> B[系统加载供货信息主表数据] B --> C{是否存在未处理的供货单?} C -->|是| D[检查供货单状态] C -->|否| End((结束)) D --> E{应付金额与实付金额是否一致?} E -->|是| F[标记为已结清,更新状态] E -->|否| G[标记为未结清,进入催款流程] G --> H{是否超过信用期限?} H -->|是| I[发送催款通知并限制新订单] H -->|否| J[记录逾期天数,等待支付] F --> K[更新供货统计报表] I --> K J --> K K --> L{是否继续处理其他记录?} L -->|是| B L -->|否| End((结束))

✏️ 供货信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 供货单号
供货单号供货序号公司编号公司名供货品种单价数量金额
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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