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**功能定位** 系统化记录与管理供应商结账进度,避免因账期管理疏漏导致的资金错付或供应商关系风险。 **核心功能** - 管理数据:供货单号、供应日期、公司编号/名称、联系人及联系方式、应付/实付金额。 - 支持操作:按公司或日期筛选待结账单据,标记已结清或部分付款状态,导出提醒列表。 **业务价值** - 规避应付账款遗漏导致的合规风险与供应商纠纷。 - 实现结账进度可追溯,防止多付、漏付或重复付款。 **使用场景** - 月结日自动生成未付款单据清单,辅助财务核对。 - 供应商催款时,快速调取其历史供货与付款记录。 - 新员工交接时,一键导出待结账明细,避免信息遗漏。
👤 面向 企业管理者
📝 13 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询供货单列表] A --> B{是否有未结清的供货单?} B -->|是| C[生成结账提醒列表] C --> D[展示应付金额与实付金额] D --> End((结束)) B -->|否| End

✏️ 供货结账提醒

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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