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**功能定位** 规范兑换商品入库流程,集中管理入库交易记录与供应商往来账务,避免数据分散与账目错漏。 **核心功能** 管理入库日期、单号、供应商信息(编号/名称/联系人/电话)、金额(总金额/已付/欠款)及备注;支持新增、编辑、查询入库单据,实时更新欠款金额。 **业务价值** 消除入库信息遗漏与手工记账误差,确保每笔商品来源可追溯;强化供应商应付账款管控,降低坏账风险。 **使用场景** - 兑换商品到货后,录入入库单并登记首笔付款,系统自动计算欠款。 - 财务按单号核对应付账款,定期导出欠款明细与供应商对账。 - 质检部门通过入库日期与单号追溯问题商品批次。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📊 8 个从表字段📋 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写入库日期、入库单号] A --> B[选择供商编号,自动带出供商名称、联系人、联系电话] B --> C[录入入库商品明细及数量] C --> D[系统自动计算总金额] D --> E[录入已付金额] E --> F{欠款金额是否自动计算?} F -->|是| G[系统计算欠款金额 = 总金额 - 已付金额] F -->|否| H[手动输入欠款金额] G --> I{是否允许欠款?} H --> I I -->|是| J[填写备注说明欠款原因] I -->|否| K[备注可为空] J --> L[保存入库单] K --> L L --> M{入库单号是否唯一?} M -->|是| N[更新库存数量] M -->|否| O[提示“入库单号重复”,返回修改] O --> A N --> P{总金额与明细合计是否一致?} P -->|是| Q[生成入库凭证,状态置为“已审核”] P -->|否| R[提示“金额不一致”,返回修改明细] R --> C Q --> End((结束))

✏️ 兑换商品入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库单号
入库单号商品名称规格型号单位数量单价金额备注
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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