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**功能定位** 规范企业向供应商支付货款的记录流程,确保每笔付款有据可查,避免账务混乱与重复支付。 **核心功能** 管理付款日期、付款单号、供应商、联系人、电话、付款方式、付款金额及备注等关键信息。支持新增、编辑、删除付款记录,并提供按供应商、日期范围等条件检索与导出。 **业务价值** - 防止付款信息遗漏或丢失,确保财务数据完整。 - 规避重复付款、超期支付等合规风险。 - 实现每笔付款的快速追溯,支撑对账与审计需求。 **使用场景** - 采购家具到货后,财务按合同约定登记付款。 - 供应商催款时,快速查询历史付款记录。 - 月末与供应商对账,导出付款明细进行核对。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入付款登记页面] A --> B[填写付款日期、付款单号、供应商、联系人、电话、付款方式、付款金额、备注] B --> C{检查必填字段是否完整?} C -->|是| D{验证付款金额是否大于0?} C -->|否| E[提示“请填写完整信息”] E --> B D -->|是| F[保存付款登记记录] D -->|否| G[提示“付款金额必须大于0”] G --> B F --> End((结束))

✏️ 付款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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