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**功能定位** 规范企业对供应商的付款流程,准确记录每笔付款明细,避免账款遗漏与重复支付。 **核心功能** - 管理字段:付款单号、付款日期、供商编号、供商名称、欠付金额、付款金额、剩余欠款、操作员 - 支持操作:新增付款登记、自动计算剩余欠款、历史付款记录查询 **业务价值** - 防范因手工记账导致的账款信息遗漏或错记 - 实现付款全流程追溯,降低财务合规风险 - 实时掌握每家供商的欠款余额,辅助资金调度决策 **使用场景** - 财务人员根据采购入库单,登记向某气体供商支付部分货款 - 月底对账时,快速调取某供商的全部付款记录与当前欠款余额 - 新员工接手付款业务,通过系统完整记录确保交接无误
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入付供商款登记界面] A --> B[输入付款单号、付款日期等主表字段信息] B --> C{校验供商编号是否存在} C -->|是| D[自动带出供商名称、欠付金额] C -->|否| E[提示“供商编号不存在”] E --> B D --> F{付款金额是否大于欠付金额} F -->|是| G[提示“付款金额不能大于欠付金额”] G --> B F -->|否| H[计算剩余欠款 = 欠付金额 - 付款金额] H --> I{剩余欠款是否小于0} I -->|是| J[提示“剩余欠款异常,请重新输入”] J --> B I -->|否| K[保存付款记录,更新供商欠款余额] K --> L{操作是否成功} L -->|是| M[显示成功信息并刷新页面] M --> End((结束)) L -->|否| N[显示失败信息,回滚事务] N --> B

✏️ 付供商款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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