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**功能定位** 规范采购付款流程,准确记录与跟踪每一笔应付款项的支付状态,防止资金重复支付或遗漏。 **核心功能** 管理付款日期、付款单号、供商名称、联系人、联系电话、应付金额、付款金额、欠款金额、付款方式及备注。支持按供商、日期区间查询付款记录,自动计算欠款余额。 **业务价值** 消除付款信息分散、手工记账易错的风险,实现应付款与实付金额的自动核销,确保账目清晰可追溯,防范资金管理合规风险。 **使用场景** - 财务人员按付款计划登记对供应商的批量付款。 - 采购部门核实某供应商的历史付款记录与当前欠款。 - 月末对账时,快速导出指定时段内的付款明细清单。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付款登记界面] A --> B[填写付款日期、付款单号、供商名称、联系人、联系电话] B --> C[填写应付金额、付款金额、欠款金额、付款方式、备注] C --> D{付款金额是否大于0?} D -->|否| E[提示“付款金额必须大于0”] E --> B D -->|是| F{付款金额是否超过应付金额?} F -->|是| G[提示“付款金额不能大于应付金额”] G --> B F -->|否| H{欠款金额是否计算正确?} H -->|否| I[提示“欠款金额=应付金额-付款金额”] I --> B H -->|是| J[保存付款登记记录] J --> End((结束))

✏️ 付款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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