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**功能定位** 集中管理供应商核心档案信息,解决供应商基础数据分散、维护标准不统一的问题,为采购结算与业务协同提供数据源。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、名称、地址、电话、联系人、帐号、电子邮件、传真、备注、应付金额 - 支持操作:新增、编辑、查询、导出供应商档案;支持按编号或名称快速检索;记录应付金额,便于账务核对。 **业务价值** - 消除供应商信息遗漏与重复录入风险,确保数据完整、准确 - 统一管理联系人与账户信息,降低沟通与对账差错 - 为采购、财务、质检等部门提供标准化数据支撑,提升协同效率 **使用场景** - 采购部门新增合格供应商时,录入完整档案并分配编号 - 财务月末核对供应商应付余额,快速调取账户与联系人信息 - 质量追溯时,通过供商编号检索历史采购记录与联系方式
👤 面向 企业管理者
📝 15 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商信息功能] A --> B[查看供商列表] B --> C{是否存在该供商编号?} C -->|是| D[显示供商详细信息] C -->|否| E[提示“供商编号不存在”] D --> F[可编辑字段:名称、地址、电话、联系人、帐号、电子邮件、传真、备注] F --> G[保存修改] G --> H{应付金额是否合理?} H -->|是| I[更新供商信息成功] H -->|否| J[提示“应付金额异常”] I --> End((结束)) J --> F E --> End((结束))

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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