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**功能定位** 对应付供应商款项进行统一记录与动态追踪,确保企业清晰掌握每一笔应付款项的构成与偿还进度。 **核心功能** - 管理字段:应付编号、应付日期、供商编号、供商名称、欠款金额、还款金额、余款金额、经办人。 - 支持操作:新增应付记录、录入还款金额、自动计算余款、按供商或日期查询历史明细。 **业务价值** - 消除手工台账易产生的信息遗漏与计算错误,避免因数据不准导致重复付款或超期欠款。 - 实现应付与还款的全过程留痕,满足财务合规与内部审计追溯要求。 **使用场景** - 采购入库后,会计录入应付记录并关联对应采购单。 - 财务按合同约定分期付款时,逐笔登记还款金额,系统自动更新余款。 - 月末对账时,按供商查询未结清款项,支撑资金排程与供应商结算。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入应付供商金额] A --> B{检查应付编号是否唯一} B -->|是| C{检查供商编号是否存在} B -->|否| A C -->|是| D{检查欠款金额是否大于0} C -->|否| A D -->|是| E{检查还款金额是否不大于欠款金额} D -->|否| A E -->|是| F{计算余款金额:欠款-还款} E -->|否| A F --> G{检查经办人是否已授权} G -->|是| H[保存应付供商记录] G -->|否| A H --> End((结束))

✏️ 应付供商金额

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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