**功能定位** 规范供货商欠款核销流程,记录每次付款对欠款余额的动态冲减,防止重复付款或账目不清。 **核心功能** 管理付款日期、供货商、采购单号、欠款金额、实付金额、付后欠款、经办人及备注信息。支持按供货商或采购单号查询历史付款记录,自动计算并更新付后欠款余额。 **业务价值** 避免因手工记账导致的欠款核销遗漏或重复付款风险;保留每笔付款与采购单的对应关系,便于后续对账与审计追溯。 **使用场景** - 财务人员根据采购单逐笔核销供货商欠款,系统自动更新付后欠款。 - 采购员查询某供货商的累计付款明细,确认当前应付余额。 - 月末与供货商对账时,导出指定时间段的付款记录进行逐笔核对。
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