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**功能定位** 规范供货商欠款核销流程,记录每次付款对欠款余额的动态冲减,防止重复付款或账目不清。 **核心功能** 管理付款日期、供货商、采购单号、欠款金额、实付金额、付后欠款、经办人及备注信息。支持按供货商或采购单号查询历史付款记录,自动计算并更新付后欠款余额。 **业务价值** 避免因手工记账导致的欠款核销遗漏或重复付款风险;保留每笔付款与采购单的对应关系,便于后续对账与审计追溯。 **使用场景** - 财务人员根据采购单逐笔核销供货商欠款,系统自动更新付后欠款。 - 采购员查询某供货商的累计付款明细,确认当前应付余额。 - 月末与供货商对账时,导出指定时间段的付款记录进行逐笔核对。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付款日期、供货商、采购单号] A --> B{校验供货商与采购单号是否匹配?} B -->|是| C[系统自动带出欠款金额] B -->|否| End((结束)) C --> D[填写付款金额、经办人、备注] D --> E{付款金额是否大于欠款金额?} E -->|是| F[提示“付款金额不能超过欠款金额”] E -->|否| G[系统计算付后欠款] F --> D G --> H{付后欠款是否等于欠款金额减去付款金额?} H -->|是| I[自动填充操作员信息] H -->|否| End((结束)) I --> J[提交保存付款记录] J --> K{保存是否成功?} K -->|是| End((结束)) K -->|否| L[提示保存失败,返回修改] L --> D

✏️ 付供货商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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