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**功能定位** 实时掌握与各供货商之间的欠款余额,避免因账目不清导致资金错付或供应链纠纷。 **核心功能** 管理进货单号、供货商编号与名称、应付/实付/后付/欠付金额。支持按供货商、时间范围筛选单据,并查看每笔进货的欠款明细。 **业务价值** 消除手工对账的滞后性与遗漏风险,确保欠付金额可追溯至具体进货单,防范因信息不透明造成的重复付款或逾期违约。 **使用场景** - 财务月末核对各供货商欠款总额,安排资金计划。 - 采购员在进货前查看该供货商历史欠款,决定是否继续下单。 - 审计时快速调取某供货商所有欠款单据,核查账务合规性。
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📝 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商欠款查看功能] A --> B[查询进货单记录] B --> C{是否存在欠付金额大于0的记录?} C -->|是| D[展示欠款列表,含进货单号、供货商编号、供货商名称、应付金额、实付金额、后付金额、欠付金额] C -->|否| E[显示“暂无欠款记录”提示] D --> End((结束)) E --> End

✏️ 供商欠款查看

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💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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