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**功能定位** 实时记录对供货商的还款操作,确保欠款核销准确、账目清晰,避免资金往来错漏。 **核心功能** 管理进货单号、供货商编号、欠付金额、付款金额、付后欠款、付款时间、经办人、备注等数据;支持新增、修改、删除付款记录,并自动计算付后欠款余额。 **业务价值** 防止还款信息遗漏或重复支付,确保每笔欠款核销有据可查;规范付款审批流程,降低财务合规风险;实现欠款全流程追溯,便于对账与审计。 **使用场景** 采购到货后,财务根据进货单进行分批还款登记;月末与供货商对账时,快速调取历史付款明细,核对欠款余额。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付供商欠款登记信息] A --> B{检查供货商编号是否存在} B -->|否| C[提示“供货商编号不存在”] C --> Start B -->|是| D{检查进货单号是否有效且属于该供货商} D -->|否| E[提示“进货单号无效或不属于该供货商”] E --> Start D -->|是| F{校验付款金额是否大于欠付金额} F -->|是| G[提示“付款金额不能大于欠付金额”] G --> Start F -->|否| H{校验付款金额是否等于零} H -->|是| I[提示“付款金额必须大于零”] I --> Start H -->|否| J{校验付款时间是否晚于当前日期} J -->|是| K[提示“付款时间不能晚于当前日期”] K --> Start J -->|否| L{校验经办人是否为空} L -->|是| M[提示“经办人不能为空”] M --> Start L -->|否| N[计算付后欠款 = 欠付金额 - 付款金额] N --> O[保存付供商欠款登记记录] O --> End((结束))

✏️ 付供商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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