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**功能定位** 规范产品采购业务的账务记录,确保进货数据可追溯、应付与实付账款清晰可查。 **核心功能** 记录进货日期、供商信息(编号/名称)、应付/实付及欠款金额、备注等关键字段,支持进货单的录入、查询与明细追溯。 **业务价值** 消除手工记账导致的账款遗漏与对账困难,降低采购环节的财务风险,提升进货数据的一致性与可追溯性。 **使用场景** - 门店采购新品入库时,录入供商与账款信息,生成完整进货记录。 - 财务月末与供商对账时,按单号或供商名称快速检索应付与欠款明细。 - 店长追溯历史进货批次,核实特定供商或日期的采购成本与付款状态。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📊 11 个从表字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入进货单信息] A --> B{检查供商编号是否有效} B -->|是| C{校验应付金额与实付金额} B -->|否| A C -->|是| D[计算欠款金额] C -->|否| A D --> E{判断欠款金额是否大于0} E -->|是| F[标记为欠款进货] E -->|否| G[标记为已结清进货] F --> H{检查备注是否填写} G --> H H -->|是| I[保存进货单] H -->|否| A I --> End((结束))

✏️ 产品进货

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 进货日期;进货单号
进货日期进货单号产品编号产品名称产品类别单位产地进货价格
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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