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**功能定位** 规范维修企业配件及耗材的入库流程,确保采购数据可追溯,为库存管理与成本核算提供准确依据。 **核心功能** 管理进货日期、单号、供商信息(编号/名称/联系人/电话/地址)、总金额、原始单号及经办人。支持采购单据的新增、编辑、审核及查询。 **业务价值** 防止采购信息遗漏与供商数据混乱,规避因单据缺失导致的合规风险;实现从采购到入库的全链路追溯,支撑后续对账与成本分析。 **使用场景** - 仓库管理员录入新一批压缩机配件入库,并关联原始采购订单。 - 财务人员月末核对指定供商的进货总金额,与供应商进行对账结算。
👤 面向 企业管理者
📝 13 个字段📊 19 个从表字段📋 10 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入采购进货功能] A --> B[填写进货单主表信息] B --> C{检查必填字段是否完整} C -->|是| D[系统校验供商编号有效性] C -->|否| B D --> E{供商编号是否存在} E -->|是| F[自动填充供商名称、联系人、联系电话、联系地址] E -->|否| G[提示“供商不存在”并返回修改] G --> B F --> H{原始单号是否重复} H -->|是| I[提示“原始单号已存在”并返回修改] H -->|否| J[计算总金额] I --> B J --> K{经办人是否有权限} K -->|是| L[保存进货单草稿] K -->|否| M[提示“经办人无权限”并返回修改] M --> B L --> N{是否确认提交} N -->|是| O[生成进货单号并锁定数据] N -->|否| P[保存为草稿状态] O --> Q[更新库存与应付账款] Q --> End((结束)) P --> End

✏️ 采购进货

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 进货单号
进货单号物料专用号物料名称规格所属类别单位适用机型颜色
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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