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**功能定位** 统一管理企业合作供商的基础档案信息,解决供商数据分散、信息不全、更新滞后等问题,为采购结算与业务协同提供标准化的数据基础。 **核心功能** - 管理字段:供商名称、联系人、联系电话、开户银行、银行卡号、备注。 - 支持操作:新增、编辑、停用、查询,支持对供商信息进行批量导入与导出。 **业务价值** - 消除供商信息遗漏与重复,防范因账户信息错误导致的付款风险。 - 实现供商档案的集中维护与追溯,满足财务合规与审计要求。 **使用场景** - 采购合同签订前,录入或核验供商资质与银行账户信息。 - 财务结算时,快速调取供商开户行及卡号,确保付款准确。 - 供商信息变更后,及时更新档案,保持业务协同数据一致。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[新增/编辑供商单位] A --> B{数据校验} B -->|是| C[保存供商单位信息
供商名称、联系人、联系电话
开户银行、银行卡号、备注] B -->|否| D[提示错误信息] D --> A C --> End((结束))

✏️ 供商单位

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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